Orden de Compra. Nº1057491-14811-SE25 "MPO/LISTA ESPERA QUIRURGICO (2309037)/SEPTIEMBRE 2"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-14811-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MPO/LISTA ESPERA QUIRURGICO (2309037)/SEPTIEMBRE 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-204-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13450 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna *
Impuesto 45942
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUIR LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA
R.U.T. 78.372.730-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAQUIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra800Unidad207-0108 - TORULA PULMON (PABELLON)TORULA PULMON PABELLON $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
42311511
Vendas de gasa800Unidad207-0109 - TORULA RIÑON (PABELLON)TORULA RIÑON PABELLON $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
42141502
Palitos con casquillo de fibra200Unidad207-0110 - TORULERO DE GASA (PABELLON)TORULERO DE GASA PABELLON $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
42311511
Vendas de gasa100Unidad207-0116 - VENDA SIMPLE 10 CM X 5.0 M (PABELLON)VENDA SIMPLE 10 CM X 5.0 M PABELLON $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 241.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.942
TOTAL OC $ 287.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.