|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057491-1609-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CMM/PROGRAMA DE COMPRAS IMG/ MARZO 2026 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057491-220-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
|
|
R.U.T. |
61.608.408-9 |
|
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
21067,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
13-03-2026 |
|
|
|
Proveedor |
Drogueria Hofmann |
|
Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
|
|
R.U.T. |
92.288.000-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Drogueria Hofmann |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42292904
| Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ | 72 | Unidad | 206-0195 SUTURA TIPO PROLENE 3/0 9558-T/ SOBRE/ CAJA 24 SOBRES | CIRPPR003 POLIPROPILENE 3/0 HR 15 2 AGUJA ;MARCA: TAGUM ;FORMATO DE VENTA: CAJA X 24 SUTURAS - TAGUM |
$ 1.540,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 110.880
|
$ 110.880
|
|
|
Total Neto
|
$ 110.880
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.067
|
|
$ 131.947
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.