Orden de Compra. Nº1057491-2013-SE20 "MPO/RRFF/SERVICIOS DE APOYO/ASEO TROI/MARZO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-2013-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-03-2020
Nombre de la Orden de Compra MPO/RRFF/SERVICIOS DE APOYO/ASEO TROI/MARZO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-12-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4297 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 30 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Alhué
Impuesto 3999519
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PG CORP SERVICIOS S.A.
Razón Social PG CORP SERVICIOS S A
R.U.T. 99.534.720-2
Sucursal PG CORP SERVICIOS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSER-0052 SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO -AMICAM-TROI-UPC MES DE FEBRERO 2020SER-0052 SERVICIOS DE ASEO HOSPITALARIO -AMICAM-TROI-UPC MES DE FEBRERO 2020 $ 21.050.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.050.100 $ 21.050.100
Total Neto $ 21.050.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.999.519
TOTAL OC $ 25.049.619


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.