Orden de Compra. Nº1057491-2101-SE26 "CMM/PROGRAMA DE COMPRAS IMG/ ABRIL 2026"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-2101-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CMM/PROGRAMA DE COMPRAS IMG/ ABRIL 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-49-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4900 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna *
Impuesto 258362
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi440Unidad206-0264 PARCHES 10 CM X 8.3 CM TIPO PRIMAPORE037-02983 66000317 APOSITO PRIMAPORE 10CMX8CM CJAX20. VALOR OFERTADO ES POR UNIDAD. VENTA POR CAJA DE 20 UNIDADES. $ 545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.800 $ 239.800
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi300Unidad206-0265 PARCHE 20 CM X 10 CM TIPO PRIMAPORE037-04189 66000319 APOSITO PRIMAPORE 20CMX10CM CJAX20. VALOR OFERTADO ES POR UNIDAD. VENTA POR CAJA DE 20 UNIDADES. $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.500 $ 229.500
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi200Unidad206-0260 PARCHES 15 CM X 8 CM TIPO PRIMAPORE037-04188 66000318 APOSITO PRIMAPORE 15CMX8CM CJAX20. VALOR OFERTADO ES POR UNIDAD. VENTA POR CAJA DE 20 UNIDADES. $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi2100Unidad206-0258 PARCHES 6 CM X 8.3 CM TIPO PRIMAPORE037-00692 7135 APOSITO PRIMAPORE 6CMX8,3CM CJAX50. VALOR OFERTADO ES POR UNIDAD. VENTA POR CAJA DE 50 UNIDADES. $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 745.500 $ 745.500
Total Neto $ 1.359.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.362
TOTAL OC $ 1.618.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.