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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-2116-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JCO/ECONOMATO/ASEO/ABRIL 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057491-79-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
158840 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIPURE AGUA SPA |
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Razón Social |
VIPURE AGUA SPA
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R.U.T. |
76.189.644-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VIPURE AGUA SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47101604
| Productos químicos alimentadores de caldera | 110 | Unidad | 703-0343 - SAL DE ALTA PUREZA Y CALIDAD INDUSTRIAL. SACO DE 25 KILOS. USO EN CALDERAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS, ESTERILIZACIÓN Y DIALISIS. Características: • Pureza mayor o igual a 99.3% de NACI • Granulometría N010 • Tamiz 3/8” -4 • MM 9.5-4.75 • | Valor Neto Ref. 350524VPTC |
$ 7.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 836.000
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$ 836.000
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Total Neto
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$ 836.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 158.840
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$ 994.840
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.