Orden de Compra. Nº1057491-2377-AG26 "CMM/PROGRAMA DE COMPRAS IMG/ MARZO + ABRIL 2026 (DESPACHO PARCIAL)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-2377-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CMM/PROGRAMA DE COMPRAS IMG/ MARZO + ABRIL 2026 (DESPACHO PARCIAL)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5765 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 1032802
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS
Razón Social INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S A
R.U.T. 96.612.620-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42202102
Catéteres de Braquiterapia o jeringas o injertadores o aplicadores500Unidad212-0069 JERINGA 150 ML ILLUMENA/ JERINGA/ CAJA 50 UNIDADES. (PARCIAL | PRIMER DESPACHO: 200 UNIDADES)  $ 8.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.221.000 $ 4.221.000
42202102
Catéteres de Braquiterapia o jeringas o injertadores o aplicadores2Unidad202-0846 CATETER DE 2 VÍAS CON LLAVE DE PASO Y BALON 4MM X 4 CM VAINA 4FR+ GUIA (PARCIAL | PRIMER DESPACHO: 1 UNIDAD)  $ 303.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.400 $ 607.400
42202102
Catéteres de Braquiterapia o jeringas o injertadores o aplicadores2Unidad202-0847 CATETER DE 2 VÍAS CON LLAVE DE PASO Y BALON 5MM X 4 CM VAINA 4FR+ GUIA (PARCIAL | PRIMER DESPACHO: 1 UNIDAD)  $ 303.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.400 $ 607.400
Total Neto $ 5.435.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.032.802
TOTAL OC $ 6.468.602


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.