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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-3012-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AAN/PROGRAMA ECONOMATO - FERRETERIA/MAYO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
24187 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MYM |
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Razón Social |
DISTRIBUCIÓN MYM SPA
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R.U.T. |
78.157.219-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MYM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121635
| Rollos de cable | 1 | Rollo | 703-1046 CABLE EVA LIBRE DE HALOGENO 2.5 MM2 COLOR ROJO ROLLO 100 M | CABLE H07Z1-K 2,5 MM ROJO |
$ 32.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.100
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$ 32.100
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26121630
| Accesorios de cable | 30 | Unidad | 703-0130 CAJA CHUQUI | CAJA CHUQUI LISA CANALETA Y TUBO |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.700
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$ 17.700
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26121635
| Rollos de cable | 1 | Rollo | 703-1082 CORDON 3 X 1.5 MMM NEGRO 100 MT | CORDON VF 3X1,5 MM NEGRO |
$ 77.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.500
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$ 77.500
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Total Neto
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$ 127.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.187
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$ 151.487
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.