Orden de Compra. Nº1057491-3100-SE24 "MOC/PROGRAMA ECONOMATO MENAJE MAYO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-3100-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MOC/PROGRAMA ECONOMATO MENAJE MAYO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-130-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6189 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 72390
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131505
Chupete de niño400Unidad no definida703-0508 ARGOLLA PLÁSTICA PARA MAMADERA BOCA ANCHA /ARGOLLA /ARGOLLA ARGOLLA MAMADERA BLANCA lote amb28102019 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
53131505
Chupete de niño400Unidad no definida704-0134 TAPACHUPETE (CUBRE CHUPETE), MAMADERA BOCA ANCHA ESTÁNDAR /TAPA/TAPA CUBRE CHUPETE BLANCO lote ccb281019 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
53131505
Chupete de niño85Unidad no definida703-0065 HISOPO PARA MAMADERAS /HISOPO/HISOPO HISOPO MAMADERA 240 CC CRIN NEGRO $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000
Total Neto $ 381.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.390
TOTAL OC $ 453.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.