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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-3293-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/PROGRAMA ECONOMATO-OFICINA/MAYO-JUNIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
231914 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SERVICIOS GRAFICOS J&C LIMITADA |
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Razón Social |
SERVICIOS GRAFICOS J & C LIMITADA
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R.U.T. |
78.953.360-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVICIOS GRAFICOS J&C LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42182303
| Fichas del examen de neuropsiquiatría | 1000 | Unidad | 704-0539 HOJAS DE ENFERMERÍA UPC PEDIATRICA MEDIDAS 44X28 CMS PAPEL BOND
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$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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42182303
| Fichas del examen de neuropsiquiatría | 500 | Unidad | 704-0542 HOJAS DE ENFERMERÍA UPC NEONATAL MEDIDAS 44X28 CMS PAPEL BOND
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$ 154,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.000
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$ 77.000
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42182303
| Fichas del examen de neuropsiquiatría | 4800 | Unidad | 704-0541 HOJAS DE ENFERMERÍA VARIOS SERVICIOS. MEDIDAS 44X28 CMS PAPEL BOND
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$ 97,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 465.600
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$ 465.600
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42182303
| Fichas del examen de neuropsiquiatría | 500 | Unidad | 702-0137 FICHAS CLINICAS LOMO ANGOSTO / FICHA
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$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.000
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$ 215.000
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44121505
| Sobres especiales | 300 | Unidad | 702-0174 SOBRE RAYO 28 X 32 /SOBRE/SOBRE
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$ 430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.000
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$ 129.000
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44121505
| Sobres especiales | 200 | Unidad | 702-0175 SOBRE RAYO 37 X 45 /SOBRE/SOBRE
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$ 620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.000
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$ 124.000
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Total Neto
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$ 1.220.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 231.914
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$ 1.452.514
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.