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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-340-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/RRFF- MANTENCION CORRECTIVA DE GRUPOS GENERADORES/ENERO 2024 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057491-70-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
83718,18 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA - Casa Matriz |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA S A C
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R.U.T. |
93.641.000-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PERKINS CHILENA - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20122826
| Eslabón de energía o transmisión superior | 1 | Unidad | SER-0693 - SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE GRUPOS GENERADORES | SER-0693 - SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE GRUPOS GENERADORES
- Cambio Manguera, abrazaderas, pera de cebado, relleno refrigerante.
Modelo DOOSAN N° de Serie equipo 1204074 |
$ 440.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 440.622
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$ 440.622
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Total Neto
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$ 440.622
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.718
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$ 524.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.