Orden de Compra. Nº1057491-345-SE21 "DSH/PROGRAMA/IMG7FEBRERO/2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-345-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2021
Nombre de la Orden de Compra DSH/PROGRAMA/IMG7FEBRERO/2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-34-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 456
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 45 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 305808,8
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUIR LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA
R.U.T. 78.372.730-7
Sucursal MAQUIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina6920Unidad no definida202-0224 TÓRULAS DE ASEO /TORULA/BOLSA 6 TORULAS 202-0224 SET DE MUDA: TORULA ALGODÓN DE 3 GR,. PRESENTACION EMPAQUE: 6 UNIDADES POR PAQUETE $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287.120 $ 1.287.120
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina40300Unidad no definida202-0265 TÓRULA ALGODÓN /TORULA/BOLSA 100 TORULAS Torula Tratamiento $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.400 $ 322.400
Total Neto $ 1.609.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 305.809
TOTAL OC $ 1.915.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.