Orden de Compra. Nº1057491-3702-SE19 "DSH/PROGRAMA/ALIMENTACION/NOVIEMBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-3702-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2019
Nombre de la Orden de Compra DSH/PROGRAMA/ALIMENTACION/NOVIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-204-R218
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14565 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 45 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 165313,3
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE CAMPOS
Razón Social JOSE ANTONIO CAMPOS MERINO
R.U.T. 9.291.256-6
Sucursal JOSE CAMPOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas220Unidad no definida701-0061 Pepino rodela 701-0061 Pepino rodela $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.800 $ 283.800
50101538
Verduras frescas45Unidad no definida701-0347 Habas desgranadas 701-0347 Habas desgranadas $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.050 $ 85.050
50101538
Verduras frescas88Unidad no definida701-0159 Espinaca (corte Juliana) 701-0159 Espinaca (corte Juliana) $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.120 $ 175.120
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Verduras frescas150Unidad no definida701-0160 Lechuga Escarola tiras fina Max 701-0160 Lechuga Escarola tiras fina Max $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.500 $ 193.500
50101538
Verduras frescas80Unidad no definida701-0172 Zanahoria Cubo 1 x 1 701-0172 Zanahoria Cubo 1 x 1 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000
50101538
Verduras frescas76Unidad no definida701-0177 Zanahoria Rodela 701-0177 Zanahoria Rodela $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600
Total Neto $ 870.070
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.313
TOTAL OC $ 1.035.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.