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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-3763-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/PROGRAMA IMG/JULIO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057491-204-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
*
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Impuesto |
30590 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
STOREMED S.A. |
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Razón Social |
STOREMED S.A.
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R.U.T. |
77.634.551-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
STOREMED S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 140 | Unidad | 205-1565 - APOSITO 40 X 50 QUEMADOS | APOSITO 40 X 50 QUEMADOS, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICA Y OEFRTA ECONOMICA ADJUNTA. |
$ 1.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.000
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$ 161.000
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Total Neto
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$ 161.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.590
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$ 191.590
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.