Orden de Compra. Nº1057491-3769-SE25 "CMM/PROGRAMA IMG /FEBRERO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-3769-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-01-2025
Nombre de la Orden de Compra CMM/PROGRAMA IMG /FEBRERO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-155-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2491 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna *
Impuesto 34706,35
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUIR LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA
R.U.T. 78.372.730-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAQUIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vendas de gasa1280Unidad207-0131 - TORULA DE GASA X 5 UD (SERVICIOS CLINICOS): TORULA GASA HIDROFILA (TEJIDA) DE 3 CM X 3 CM, 5 UNIDADES POR EMPAQUE. PRESENTACION: UN EMPAQUE DE PAPEL BILAMINADO CON CONTROL QUIMICO DE ESTERILIZACION SEGÚN PROCESO INTERNO Y EXTERNO, ROTULADO CON Ver Anexo Nº 5. $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.440 $ 125.440
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Vendas de gasa25Unidad207-0113 - VENDA DOBLE ANGOSTA (PABELLON): VENDA DE GASA HIDROFILA (TEJIDA), DOBLE ENRROLLADA SOBRE SI, DE 6 CM X 2,5 METROS. PRESENTACION: DOBLE EMPAQUE DE PAPEL BILAMINADO Y PAPEL CREPADO GRADO MEDICO INTERIOR, CON CONTROL QUIMICO DE ESTERILIZACION SEGÚVer Anexo Nº 5. $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.250 $ 27.250
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Vendas de gasa25Unidad207-0114 - VENDA DOBLE MEDIANA (PABELLON): VENDA DE GASA HIDROFILA (TEJIDA) DOBLE ENRROLLADA SOBRE SI, DE 10 CM X 3 METROS. PRESENTACION: DOBLE EMPAQUE DE PAPEL BILAMINADO Y PAPEL CREPADO GRADO MEDICO INTERIOR, CON CONTROL QUIMICO DE ESTERILIZACION SEGÚN Ver Anexo Nº 5. $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.975 $ 29.975
Total Neto $ 182.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.706
TOTAL OC $ 217.371


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.