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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-3846-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AAN/PROGRAMA ECONOMATO - FERRETERIA JUNIO 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
tiempo transcurrido sin facturar |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
31932,73 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE MARIO TAPIA VARAS |
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Razón Social |
JOSE MARIO TAPIA VARAS
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R.U.T. |
11.257.530-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
JOSE MARIO TAPIA VARAS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121409
| Conectores de cables eléctricos | 30 | Unidad | 703-0130 CAJA CHUQUI
| 703-0130 CAJA CHUQUI |
$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.500
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$ 19.500
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39121205
| Canaletas para cables | 20 | Unidad | 703-0131 CANALETA LEGRAND DE 20X10 MM
| 703-0131 CANALETA LEGRAND DE 20X10 MM |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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26121634
| Cable de cobre | 1 | Unidad | 703-1082 CORDON 3 X 1.5 MMM NEGRO 100 MT
| 703-1082 CORDON 3 X 1.5 MMM NEGRO 100 MT |
$ 128.567,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 128.567
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$ 128.567
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Total Neto
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$ 168.067
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.933
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$ 200.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.