Orden de Compra. Nº1057491-3870-SE24 "JCO/ECONOMATO/OFICINA/JUNIO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-3870-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2024
Nombre de la Orden de Compra JCO/ECONOMATO/OFICINA/JUNIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-194-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7537 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 21645,37
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta15Unidad702-0314 - LAPIZ GRAFITO 2HB HEXAGONA702-0314 - LAPIZ GRAFITO 2HB HEXAGONA $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855 $ 855
44121701
Lápiz pasta30Unidad no definida702-0329 PLUMON AZUL PARA PIZARRA /PLUMON/UNIDAD 702-0329 PLUMON AZUL PARA PIZARRA /PLUMON/UNIDAD $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
44121701
Lápiz pasta132Unidad no definida702-0306 DESTACADOR COLOR AMARILLO /DESTACADOR/DESTACADOR 702-0306 DESTACADOR COLOR AMARILLO /DESTACADOR/DESTACADOR $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
44121701
Lápiz pasta500Unidad no definida702-0315 LAPIZ PASTA BIC AZUL /LAPIZ/LAPIZ 702-0315 LAPIZ PASTA BIC AZUL /LAPIZ/LAPIZ $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
44121701
Lápiz pasta68Unidad no definida702-0328 PLUMON AIRLINE NEGRO PARA PIZARRA /PLUMON/PLUMON 702-0328 PLUMON AIRLINE NEGRO PARA PIZARRA /PLUMON/PLUMON $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.960 $ 14.960
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definida702-0327 PLUMON AIRLINE ROJO PARA PIZARRA /PLUMON/PLUMON 702-0327 PLUMON AIRLINE ROJO PARA PIZARRA /PLUMON/PLUMON $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
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Lápiz pasta4Unidad no definida702-0145 PERFORADOR METALICO MEDIANO P/20 HOJAS /PERFORADORA/PERFORADORA 702-0145 PERFORADOR METALICO MEDIANO P/20 HOJAS /PERFORADORA/PERFORADORA $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.188 $ 9.188
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Lápiz pasta87Unidad no definida702-0316 LAPIZ PASTA BIC NEGRO /LAPIZ/LAPIZ 702-0316 LAPIZ PASTA BIC NEGRO /LAPIZ/LAPIZ $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960
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Lápiz pasta25Unidad702-0073 - CUCHILLO CARTONERO GUIA LARGA, FRENO A PRESIÓN702-0073 - CUCHILLO CARTONERO GUIA LARGA, FRENO A PRESIÓN $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 113.923
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.645
TOTAL OC $ 135.568


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.