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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-4182-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-06-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/PROGRAMA IMG/JULIO 2021 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057491-34-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días,
contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que
este pago exige disponibilidad efectiva. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
11210 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42291607
| Gasas o curetas quirúrgicas | 100 | Unidad | 207-0137 VENDA DOBLE MEDIANA (S. CLINICOS) | MIX1218 : VENDA DE GASA TEJIDA 10cmx3mts, UNIDAD CONTROL INTERNO 3PLIEGUES ENVASE MIXTO ESTERIL AUTOCLAVE, MARCA PRIMUS PROCEDENCIA CHILE, VALOR X UNIDAD. Fecha Vencimiento 04.06.2024 |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.000
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$ 59.000
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Total Neto
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$ 59.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.210
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$ 70.210
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.