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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-4450-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/FUERA DE PROGRAMA C. DIST./JUNIO 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057491-118-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
118560 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42291607
| Gasas o curetas quirúrgicas | 3000 | Unidad | 207-0127 APOSITO GRANDE SERVICIO CLINICO: APOSITO DE ALGODON ENVUELTO EN GASA HIDROFILA (TEJIDA), COSIDO EN LOS EXTREMOS 12 CM X 20 CM. PRESENTACION: UN EMPAQUE DE PAPEL BILAMINADO CON CONTROL QUIMICO DE ESTERILIZACION SEGÚN PROCESO INTERNO Y EXTERNO, ROT | APOSITO CORRIENTE GASA HIDROFILA + ALGODON 10X20 CM. 1 ENVOLTORIO MIXTO GRADO MEDICO ESTERIL VAPOR. VENC. SUPERIOR A 18 MESES. |
$ 208,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 624.000
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$ 624.000
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Total Neto
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$ 624.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 118.560
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$ 742.560
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.