Orden de Compra. Nº
1057491-4461-SE19
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MPO/ PROGRAMA/ECONOMATO/DICIEMBRE
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057491-4461-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MPO/ PROGRAMA/ECONOMATO/DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2252-341-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18880 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Facturación
Antonio varas 360
Comuna
Providencia
Impuesto
160097,8
Dirección de Envío de la Factura
Antonio varas 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Industrias Enflex S.A. - Casa Matriz
Razón Social
Industrias Enflex S.A.
R.U.T.
83.120.700-0
Sucursal
Industrias Enflex S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121708
Bolsas higiénicas
230
Unidad
703-0468 BOLSA BASURA, PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEN DE 70 CM X 80 CM X 0,08, PAQUETE DE 10 UD
703-0468 BOLSA BASURA, PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEN DE 70 CM X 80 CM X 0,08, PAQUETE DE 10 UD
$ 196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.080
$ 45.080
47121708
Bolsas higiénicas
3290
Unidad
703-0002 BOLSA BASURA, PLASTICO TRANSPARENTE DE 70 CM X 80 CM X 0,08, PAQUETE DE 10 UD
703-0002 BOLSA BASURA, PLASTICO TRANSPARENTE DE 70 CM X 80 CM X 0,08, PAQUETE DE 10 UD
$ 186,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 611.940
$ 611.940
47121708
Bolsas higiénicas
16
Unidad
703-0010 BOLSAS PREPICADAS 20 CM X 30 CM, ROLLO 5 KILOS
703-0010 BOLSAS PREPICADAS 20 CM X 30 CM, ROLLO 5 KILOS APROX
$ 11.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.600
$ 185.600
Total Neto
$ 842.620
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 160.098
TOTAL OC
$ 1.002.718
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.