Orden de Compra. Nº1057491-4461-SE19 "MPO/ PROGRAMA/ECONOMATO/DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-4461-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MPO/ PROGRAMA/ECONOMATO/DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-341-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18880 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio varas 360
Comuna Providencia
Impuesto 160097,8
Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Industrias Enflex S.A. - Casa Matriz
Razón Social Industrias Enflex S.A.
R.U.T. 83.120.700-0
Sucursal Industrias Enflex S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121708
Bolsas higiénicas230Unidad703-0468 BOLSA BASURA, PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEN DE 70 CM X 80 CM X 0,08, PAQUETE DE 10 UD703-0468 BOLSA BASURA, PLASTICO TRANSPARENTE VIRGEN DE 70 CM X 80 CM X 0,08, PAQUETE DE 10 UD $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.080 $ 45.080
47121708
Bolsas higiénicas3290Unidad703-0002 BOLSA BASURA, PLASTICO TRANSPARENTE DE 70 CM X 80 CM X 0,08, PAQUETE DE 10 UD703-0002 BOLSA BASURA, PLASTICO TRANSPARENTE DE 70 CM X 80 CM X 0,08, PAQUETE DE 10 UD $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 611.940 $ 611.940
47121708
Bolsas higiénicas16Unidad703-0010 BOLSAS PREPICADAS 20 CM X 30 CM, ROLLO 5 KILOS703-0010 BOLSAS PREPICADAS 20 CM X 30 CM, ROLLO 5 KILOS APROX $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.600 $ 185.600
Total Neto $ 842.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 160.098
TOTAL OC $ 1.002.718


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.