Orden de Compra. Nº1057491-455-SE20 "MPO/PROGRAMA/IMG/FEBRERO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-455-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA/IMG/FEBRERO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-8-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 562 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 186960
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TerumoBCT Chile SA.
Razón Social TERUMO BCT CHILE S.A.
R.U.T. 96.929.230-0
Sucursal TerumoBCT Chile SA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos300Unidad no definida207-0023 BOLSA TRANSFER 400 ML (EMPAQUE INDIVIDUAL) APTO PARA ALMACENAR PLAQUETAS POR 5 DÍAS 207-0023 BOLSA TRANSFER PLASMA 400 ML $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
23151806
Filtros o ultrafiltros farmacéuticos120Unidad no definida206-0138 BOLSA TRANSFER PEDIATRICA 100 ML (EMPAQUE INDIVIDUAL)Bolsas Transfer Pediátricas cod 8PB4TR15028B empaque 60 unidades $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 624.000 $ 624.000
Total Neto $ 984.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.960
TOTAL OC $ 1.170.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.