Orden de Compra. Nº1057491-4686-SE19 "DSH/PROGRAMA/ECONOMATO/DICIEMBRE 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-4686-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2019
Nombre de la Orden de Compra DSH/PROGRAMA/ECONOMATO/DICIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-341-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17263 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 45 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 358663
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jesmo Ltda.
Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA
R.U.T. 76.075.042-5
Sucursal Jesmo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Bolsas higiénicas4380Unidad no definida703-0003 BOLSA TRANSPARENTE 95 X 95 X 0,10 /BOLSA/PAQUETE DE 10 BOLSAS 703-0003 BOLSA TRANSPARENTE 95 X 95 X 0,10 /BOLSA/PAQUETE DE 10 BOLSAS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.200 $ 1.270.200
47121708
Bolsas higiénicas4Unidad no definida703-0013 BOLSA PREPICADA 50 X 70 /ROLLO /ROLLO 703-0013 BOLSA PREPICADA 50 X 70 /ROLLO /ROLLO $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
47121708
Bolsas higiénicas10Unidad no definida703-0009 BOLSA PREPICADA 30 X 40 /ROLLO /ROLLO BOLSAS PREPICADAS 30 CM X 40 CM, ROLLO 10 KILOS $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000
47121708
Bolsas higiénicas4Unidad no definida703-0012 BOLSA PREPICADA 40 X 50 /ROLLO /ROLLO 703-0012 BOLSA PREPICADA 40 X 50 /ROLLO /ROLLO $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
47121708
Bolsas higiénicas1Unidad no definida703-0006 BOLSA PREPICADA 45 X 50 /ROLLO /ROLLO 703-0006 BOLSA PREPICADA 45 X 50 /ROLLO /ROLLO $ 32.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500
Total Neto $ 1.887.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 358.663
TOTAL OC $ 2.246.363


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.