Orden de Compra. Nº1057491-4735-SE24 "JCO/ECONOMATO/OFICINA/JULIO 2024 "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-4735-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra JCO/ECONOMATO/OFICINA/JULIO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-194-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8938 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 10810,43
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESCRIOFFICE
Razón Social LIBRERIA ESCRIOFFICE SPA
R.U.T. 77.753.243-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ESCRIOFFICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Lápices de colores25Unidad no definida702-0155 PLASTICINA /PAQUETE/PAQUETE DE 12 PLASTICINAS 702-0155 PLASTICINA /PAQUETE/PAQUETE DE 12 PLASTICINAS $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.675 $ 16.675
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Lápices de colores30Unidad no definida702-0325 LAPICES DE COLOR /CAJA/CAJA DE 12 LÁPICES 702-0325 LAPICES DE COLOR /CAJA/CAJA DE 12 LÁPICES $ 561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.830 $ 16.830
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Lápices de colores30Unidad no definida703-0259 HUINCHA MEDIR /HUINCHA/HUINCHA 703-0259 HUINCHA MEDIR /HUINCHA/HUINCHA $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.110 $ 4.110
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Lápices de colores22Unidad no definida702-0050 CINTA EMBALAJE CAFÉ /ROLLO /ROLLO 702-0050 CINTA EMBALAJE CAFÉ /ROLLO /ROLLO $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.678 $ 7.678
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Lápices de colores40Unidad no definida702-0312 STICK-FIX 20 GRAMOS /TUBO/TUBO 702-0312 STICK-FIX 20 GRAMOS /TUBO/TUBO $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
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Lápices de colores11Unidad no definida702-0158 REGLA 30 CMS /REGLA/REGLA 702-0158 REGLA 30 CMS /REGLA/REGLA $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.804 $ 1.804
Total Neto $ 56.897
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.810
TOTAL OC $ 67.707


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.