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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-476-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPO/COFEE BREAJ/PEDIDO 545/ENERO 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
8837 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TEAM SERVICE |
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Razón Social |
TEAM SERVICE FOOD CHILE S.A
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R.U.T. |
76.066.539-8 |
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Sucursal |
TEAM SERVICE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101601 2239-1-LP15
| Banquetes | 20 | | (1114711 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1134711 | (1114711) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.584,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.680
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$ 51.680
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Total Neto
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$ 51.680
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Descuento
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$ 5.168
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.837
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 55.349
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.