Orden de Compra. Nº1057491-4987-SE23 "MPO/PROGRAMA IMG/JULIO 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-4987-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-06-2023
Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA IMG/JULIO 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-2-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10782
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 86735
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos4800Unidad206-0066 COMPLY TIRAS IND. VAPOR 3M COD. 1250 CJ X 240 TI 704147 COMPLY TIRAS INDICADOR VAPOR 1250 240, CAJA X 240, 3M INSTITUCIONES, CINTA -VENCIMIENTO FEBRERO 2025-SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 1 DIA CORRIDO EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos500Unidad206-0116 INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR COMPLY 704142 COMPLY INTEGRADOR VAPOR 1243B 100, CAJA X 100, 3M INSTITUCIONES, CINTA -VENCIMIENTO FEBRERO 2025-SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 1 DIA CORRIDO EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
Total Neto $ 456.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.735
TOTAL OC $ 543.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.