Orden de Compra. Nº
1057491-5065-SE19
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MPO/PROGRAMA/PROTESIS-ORTESIS/DICIEMBRE 2019
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057491-5065-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MPO/PROGRAMA/PROTESIS-ORTESIS/DICIEMBRE 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2252-383-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna Adquisiciones
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra
Antonio Varas 360, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19356 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Doctor Luis Calvo Mackenna
R.U.T.
61.608.408-9
Dirección de Facturación
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna
Providencia
Impuesto
2136740
Dirección de Envío de la Factura
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
TECNIMET LTDA
Razón Social
SOC IMPORTADORA Y EXPORTADORA TECNIMET LIMITADA
R.U.T.
76.135.200-8
Sucursal
TECNIMET LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
3
Unidad no definida
205-1590 - BARRA DE TITANIO 4 MM A 4,1 MM
205-1590 - BARRA DE TITANIO 4 MM A 4,1 MM
$ 70.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 210.000
$ 210.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
11
Unidad no definida
205-0687 - GANCHOS LUMBARES PARA BARRA 4 MM A 4,1 MM
205-0687 - GANCHOS LUMBARES PARA BARRA 4 MM A 4,1 MM
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980.000
$ 1.980.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
10
Unidad no definida
205-0682 - GANCHOS TORACICOS PARA BARRA 4 MM A 4,1 MM
205-0682 - GANCHOS TORACICOS PARA BARRA 4 MM A 4,1 MM
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.800.000
$ 1.800.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
9
Unidad no definida
205-0598 - GANCHOS PEDICULARES PARA BARRA 4 MM A 4,1 MM
205-0598 - GANCHOS PEDICULARES PARA BARRA 4 MM A 4,1 MM
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.620.000
$ 1.620.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
11
Unidad no definida
205-1937 -DISPOSITIVO PARA BARRA CRECEDORA 6 MM
205-1937 -DISPOSITIVO PARA BARRA CRECEDORA 6 MM
$ 496.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.456.000
$ 5.456.000
42241509
Componentes de órtesis termoplásticos
1
Unidad no definida
205-2156 - DTT O CROSS LINK PARA BARRA 4,0 MM A 4,1 MM
205-2156 - DTT O CROSS LINK PARA BARRA 4,0 MM A 4,1 MM
$ 180.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
Total Neto
$ 11.246.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.136.740
TOTAL OC
$ 13.382.740
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.