Orden de Compra. Nº1057491-5088-SE20 "NFC/PROGRAMA/IMG/SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-5088-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2020
Nombre de la Orden de Compra NFC/PROGRAMA/IMG/SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-34-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10711
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 45 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio varas 360
Comuna Providencia
Impuesto 55223,5
Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUIR LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA
R.U.T. 78.372.730-7
Sucursal MAQUIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas100Unidad no definida207-0136 VENDA DOBLE ANGOSTA (S. CLINICOS) VENDA DOBLE ANGOSTA (S. CLINICOS) $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina50Unidad no definida207-0109 TORULA RIÑON X 10 UD (PABELLON)Torula Rinon Pabellón $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.900 $ 30.900
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina150Unidad no definida207-0116 VENDA SIMPLE 10 CM X 5.0 M (PABELLON) VENDA SIMPLE 10 CM X 5.0 M (PABELLON) $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.250 $ 32.250
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina100Unidad no definida207-0138 VENDITAS (S. CLINICOS) Vendita Servicio Clínico $ 221,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100
73101701
Servicios de producción de medicamentos o medicina100Unidad no definida207-0112 VENDA APOSITO 10 CM X 3.0 M (PABELLON)Venda Aposito Pabellón 10 x 3 mt $ 1.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.500 $ 147.500
Total Neto $ 290.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.224
TOTAL OC $ 345.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.