Orden de Compra. Nº1057491-5098-AG21 "CBC/PROGRAMA/ECONOMATO/AGOSTO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-5098-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2021
Nombre de la Orden de Compra CBC/PROGRAMA/ECONOMATO/AGOSTO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9374
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 28572,58
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRAL CHILE
Razón Social COMERCIAL CENTRAL CHILE LIMITADA
R.U.T. 76.026.619-1
Sucursal CENTRAL CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1000Bolsa703-1222 BOLSA 10 X 30 /BOLSA /PAQUETE703-1222 BOLSA 10 X 30 /BOLSA /PAQUETE $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios29Unidad703-0070 LAVALOZAS LIQUIDO QUIX 750 ML /BOTELLA /BOTELLA (O EQUIVALENTE)703-0070 LAVALOZAS LIQUIDO QUIX 750 ML /BOTELLA /BOTELLA (O EQUIVALENTE) $ 1.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.382 $ 39.382
76111501
Servicios de limpieza de edificios70Paquete703-0054 FOSFORO COPIHUE /CAJA /CAJA DE 50 FOSFOROS (CADA PAQUETE TRAE 10 CAJAS PEQUEÑAS)703-0054 FOSFORO COPIHUE /CAJA /CAJA DE 50 FOSFOROS (CADA PAQUETE TRAE 10 CAJAS PEQUEÑAS) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
Total Neto $ 150.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.573
TOTAL OC $ 178.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.