Orden de Compra. Nº1057491-6663-SE23 "OFICINA/MOC PROGRAMA ECONOMATO SEPTIEMBRE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-6663-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2023
Nombre de la Orden de Compra OFICINA/MOC PROGRAMA ECONOMATO SEPTIEMBRE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-180-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13821 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 10098,88
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Angelica
Razón Social SONIA ANGELICA LOBOS MADRIGAL
R.U.T. 8.306.984-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sonia Angelica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas36Unidad no definida702-0002 ARCHIVADOR PALANCA OFICIO /ARCHIVADOR/ARCHIVADOR ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO SPLAST $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.996 $ 39.996
44122001
Archivadores de fichas2Unidad no definida702-0728 - ARCHIVADOR VINILICO BLANCO 2 AROS OFICIO /ARCHIVADOR /ARCHIVADOR ARCHIVADOR VINILICO BLANCO 2 AROS OFICIO /ARCHIVADOR /ARCHIVADOR $ 2.172,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.344 $ 4.344
60121535
Goma de borrar12Unidad no definida702-0311 - GOMA DE BORRAR /GOMA/GOMAGOMA DE BORRAR $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.812 $ 1.812
14111530
Notas de papel autoadhesivo200Unidad no definida702-0017 FUNDA PLASTICA OFICIO /FUNDA/PAQUETE DE 100 FUNDAS 702-0017 FUNDA PLASTICA OFICIO /FUNDA/PAQUETE DE 100 FUNDAS $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
Total Neto $ 53.152
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.099
TOTAL OC $ 63.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.