Orden de Compra. Nº1057491-7049-SE20 "DHB/PROGRAMA/IMG/DICIEMBRE 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-7049-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra DHB/PROGRAMA/IMG/DICIEMBRE 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-34-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15800
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 45 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 19706,8
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUIR LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA
R.U.T. 78.372.730-7
Sucursal MAQUIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Gasas o curetas quirúrgicas50Unidad no definida207-0108 TORULA PULMON PABELLON: TORULA GASA HIDROFILA (TEJIDA) DE 1 CM X 1 CM, CON HILO RADIOPACO, CADA UNA ENROLLADA SOBRE SI, 10 UNIDADES POR EMPAQUE. PRESENTACION: DOBLE EMPAQUE DE PAPEL BILAMINADO Y PAPEL CREPADO GRADO MEDICO INTERIOR, CON CONTROL QTorula Pulmón Pabellón $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.350 $ 42.350
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Gasas o curetas quirúrgicas20Unidad no definida207-0111 VENDA APOSITO 10 CM X 1.5 M (PABELLON) VENDA APOSITO 10 CM X 1.5 M (PABELLON) $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas50Unidad no definida207-0116 VENDA SIMPLE 10 CM X 5.0 M (PABELLON) VENDA SIMPLE 10 CM X 5.0 M (PABELLON) $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.750 $ 10.750
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas60Unidad no definida207-0136 VENDA DOBLE ANGOSTA (S. CLINICOS) VENDA DOBLE ANGOSTA (S. CLINICOS) $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.740 $ 34.740
Total Neto $ 103.720
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.707
TOTAL OC $ 123.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.