|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057491-7080-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-11-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CBC/PEDIDO ESPECIAL 921/INFORMATICA/OCTUBRE 2021 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
|
|
R.U.T. |
61.608.408-9 |
|
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
12749 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Francisco Antonio Godoy Tarraz - Casa Matriz |
|
Razón Social |
FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA
|
|
R.U.T. |
14.256.082-8 |
|
Sucursal |
Francisco Antonio Godoy Tarraz - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43222602
| Equipo de cabecera de red de cable | 305 | Metro Lineal | CABLE DE RED UTP CATEGORíA 5E COLOR GRIS 305 METROS | CABLE DE RED UTP CATEGORíA 5E COLOR GRIS 305 METROS |
$ 220,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 67.100
|
$ 67.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 67.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.749
|
|
$ 79.849
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.