Orden de Compra. Nº1057491-7106-SE20 "MPO/PROGRAMA/IMG/DICIEMBRE 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-7106-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2020
Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA/IMG/DICIEMBRE 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2252-56-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15859
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 1271328
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TerumoBCT Chile SA.
Razón Social TERUMO BCT CHILE S.A.
R.U.T. 96.929.230-0
Sucursal TerumoBCT Chile SA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Kits de purificación de plásmidos, cósmidos o crom6Unidad no definida206-0092 KIT DE PLASMAFERESIS (RECAMBIO PLASMATICO) X UD REF 12220Kit plasmaféresis Cod 12220 Empaque 6 unidades $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000
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Kits de purificación de plásmidos, cósmidos o crom24Unidad no definida206-0091 KIT DE PLAQUETOFERESIS -SOL ADITIVA- COLECCIÓN DE PLAQUETAS REF 82410 Kit plaquetoferesis Cod 82410 Empaque 6 unidades $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360.000 $ 3.360.000
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Kits de purificación de plásmidos, cósmidos o crom24Unidad no definida209-0121 ANTICOAGULANTE ACD-A VOLUMEN 700 ML REF 40818 Solución ACDA 750 ml. Cod 40818 Empaque 12 unidades $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.200 $ 139.200
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Kits de purificación de plásmidos, cósmidos o crom12Unidad no definida209-1082 KIT DE PLAQUETOFERESIS PARA COLECCIÓN DE PLAQUETAS REF 12400Kit plaquetoferesis Cod 12400 Empaque 6 Unidades $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
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Kits de purificación de plásmidos, cósmidos o crom420Unidad no definida210-0005 CUCHILLAS TSCD (WAFERS) PARA SELLADOR ESTERIL PARA TUBULADURASCuhillas de cobre para conector esteri TSCD II Cod SCW017 Empaque 140 unidades $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.000 $ 672.000
Total Neto $ 6.691.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.271.328
TOTAL OC $ 7.962.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.