Orden de Compra. Nº1057491-7229-SE22 "JCO/PROGRAMA ECONOMATO/NOVIEMBRE 2022"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-7229-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-10-2022
Nombre de la Orden de Compra JCO/PROGRAMA ECONOMATO/NOVIEMBRE 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-180-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16716 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 153423,1
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sonia Angelica
Razón Social SONIA ANGELICA LOBOS MADRIGAL
R.U.T. 8.306.984-8
Sucursal Sonia Angelica
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Esponjas10Unidad no definida703-0048 ESCOBILLON PLASTICO /ESCOBILLON/ESCOBILLON 703-0048 ESCOBILLON PLASTICO /ESCOBILLON/ESCOBILLON $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
47131603
Esponjas510Unidad no definida703-0082 SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETES /PAQUETE/PAQUETE 50 SERVILLETAS 703-0082 SERVILLETAS DE PAPEL PAQUETES /PAQUETE/PAQUETE 50 SERVILLETAS $ 424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.240 $ 216.240
44122001
Archivadores de fichas60Unidad no definida703-0086 MOPA ALGODON VIRUTEX /MOPA/MOPA (50 UNIDADES PROGRAMA SEPTIEMBRE) MOPA DE MICROFIBRAMOPAMOPA $ 5.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 322.800 $ 322.800
47131603
Esponjas10Unidad no definida703-1060 JABON COSMETICO DE USO DOMICILIARIO 5 LITROS/ BIDON/ BIDON 703-1060 JABON COSMETICO DE USO DOMICILIARIO 5 LITROS/ BIDON/ BIDON $ 4.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.710 $ 42.710
47131603
Esponjas50Unidad no definida703-0050 ESPONJA DE ACERO /ESPONJA/ESPONJA 703-0050 ESPONJA DE ACERO /ESPONJA/ESPONJA $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
47131603
Esponjas60Unidad no definida703-0075 TOALLA DE PAPEL NOVA X UD 703-0075 TOALLA DE PAPEL NOVA X UD $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
47131603
Esponjas190Unidad no definida703-0052 ESPONJA BONOBRILL /ESPONJA/ESPONJA 703-0052 ESPONJA BONOBRILL /ESPONJA/ESPONJA $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.740 $ 27.740
Total Neto $ 807.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 153.423
TOTAL OC $ 960.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.