Orden de Compra. Nº1057491-7273-SE23 "JLB/PROGRAMA ECONOMATO-MENAJE/ OCTUBRE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-7273-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2023
Nombre de la Orden de Compra JLB/PROGRAMA ECONOMATO-MENAJE/ OCTUBRE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-130-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15927 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 222110
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jesmo Ltda.
Razón Social COMERCIAL JESMO LIMITADA
R.U.T. 76.075.042-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jesmo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica5000Unidad no definida703-0202 CUCHARA PLASTICA SOPERA /CUCHARA/PAQUETE DE 1000 CUCHARAS CUCHARA PLASTICA SOPERA EMPAQUE: CAJA 1.000 UNIDADES $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
52151503
Cubertería desechable doméstica8000Unidad no definida703-0467 POTE COPA JALEA CON TAPA /POTE /POTE POTE COPA JALEA CON TAPA $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000
52151503
Cubertería desechable doméstica4000Unidad no definida703-0248 ALUSAS C/5 CON TAPA/ALUSA/CAJA 2000 UNIDADES ALUSA C-5 CON TAPA RECTANGULAR EMPAQUE: 1.000 UNIDADES $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000
Total Neto $ 1.169.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 222.110
TOTAL OC $ 1.391.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.