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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057491-7340-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DHB/PROGRAMA/IMG/DICIEMBR2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057491-21-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Son las que se estableció en las Bases de la licitación.
El pago será a 45 días atendida la dinámica financiera,
ya que este pago exige disponibilidad efectiva. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
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R.U.T. |
61.608.408-9 |
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Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
3420 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-12-2020 |
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Proveedor |
Re-Med |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA
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R.U.T. |
76.628.610-0 |
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Sucursal |
Re-Med |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41116105
| Reactivos o soluciones químicos | 2000 | Unidad | 209-0731 PORTA OBJETO NOT FROSTED CANTOS ESMERILADOS, INTERFOLIADAS | Porta objeto 7101 B liso interfoliado cantos pulido grueso GlobalRoll50u
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$ 9,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.000
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$ 18.000
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Total Neto
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$ 18.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.420
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$ 21.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.