Orden de Compra. Nº1057491-7340-SE20 "DHB/PROGRAMA/IMG/DICIEMBR2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-7340-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2020
Nombre de la Orden de Compra DHB/PROGRAMA/IMG/DICIEMBR2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-21-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16323
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Son las que se estableció en las Bases de la licitación. El pago será a 45 días atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 3420
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Re-Med
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED LIMITADA
R.U.T. 76.628.610-0
Sucursal Re-Med
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116105
Reactivos o soluciones químicos2000Unidad209-0731 PORTA OBJETO NOT FROSTED CANTOS ESMERILADOS, INTERFOLIADASPorta objeto 7101 B liso interfoliado cantos pulido grueso GlobalRoll50u $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 18.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.420
TOTAL OC $ 21.420


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.