Orden de Compra. Nº1057491-7435-SE23 "ACHV/PROGRAMA IMG/OCTUBRE 2023"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-7435-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ACHV/PROGRAMA IMG/OCTUBRE 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-2-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 16040 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio varas 360
Comuna Providencia
Impuesto 68220,83
Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos50Unidad206-0069 CONTROL BIOLOGICO ATTEST 1292 LECTURA RAPIDA 704229 ATTEST C BIOL LECTURA RAP VAPOR 129250, CAJA X 50, 3M INSTITUCIONES, APOSITO PRECIO UNIDAD -VENCIMIENTO FEBRERO 2025-SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 1 DIA CORRIDO EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.250 $ 167.225
42281704
Detergentes o limpiadores de instrumentos2400Unidad206-0066 COMPLY TIRAS IND. VAPOR 3M COD. 1250 CJ X 240 TI 704147 COMPLY TIRAS INDICADOR VAPOR 1250 240, CAJA X 240, 3M INSTITUCIONES, CINTA -VENCIMIENTO FEBRERO 2025-SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 1 DIA CORRIDO EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 191.832
Total Neto $ 359.057
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.221
TOTAL OC $ 427.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.