Orden de Compra. Nº1057491-7779-SE24 "CMM/ECONOMATO/OFICINA/NOVIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-7779-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CMM/ECONOMATO/OFICINA/NOVIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-194-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21348 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna *
Impuesto 2069,5104
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGESCOM
Razón Social COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
R.U.T. 77.152.668-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IGESCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro3Unidad702-0330 PLUMON AZUL PIZARRA PUNTA FINA /PLUMON/UNIDAD 702-0330 PLUMON AZUL PIZARRA PUNTA FINA /PLUMON/UNIDAD $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.427
44122104
Clips para papel6Unidad702-0304 PORTA SCOTCH MEDIANO /PORTASCOTCH702-0304 PORTA SCOTCH MEDIANO /PORTASCOTCH $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
44122104
Clips para papel3Unidad702-0057 REPUESTO MAGIC CLIP TAMAÑO PEQUEÑO/CAJA /CAJA DE 50 MAGIC CLIP 702-0057 REPUESTO MAGIC CLIP TAMAÑO PEQUEÑO/CAJA /CAJA DE 50 MAGIC CLIP $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.345 $ 3.345
Total Neto $ 10.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.070
TOTAL OC $ 12.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.