Orden de Compra. Nº1057491-7884-SE22 "ACHV/PROGRAMA IMG CD/DICIEMBRE 2022"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-7884-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ACHV/PROGRAMA IMG CD/DICIEMBRE 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-186-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19094 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación Antonio varas 360
Comuna Providencia
Impuesto 339818,8
Dirección de Envío de la Factura Antonio varas 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUIR LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA
R.U.T. 78.372.730-7
Sucursal MAQUIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa8180Unidad202-0224 - TÓRULAS DE ASEO /TORULA/202-0224 set de muda: torula algodón de 3 gr, referencia factor de empaque 6 unidades por paquete, paquete de polietileno.TÓRULAS DE ASEO $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.586.920 $ 1.586.920
42311511
Vendas de gasa25200Unidad202-0265 - TÓRULA ALGODÓN /TORULA/202-0265 torula tratamiento: torula algodón de 0,5 gr, referencia factor de empaque 100 unidades por paquete, paquete de polietilenoTÓRULA ALGODÓN $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
Total Neto $ 1.788.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 339.819
TOTAL OC $ 2.128.339


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.