Orden de Compra. Nº1057491-8362-SE24 "CMM/ECONOMATO/MENAJE/DICIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-8362-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CMM/ECONOMATO/MENAJE/DICIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-182-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 23866 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna *
Impuesto 41225,06
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MP Chile SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA
R.U.T. 76.399.128-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MP Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica2000Unidad703-0234 VASO TERMICO 120 CC CON TAPA /VASO/MANGA 703-0234 VASO TERMICO 120 CC CON TAPA /VASO/MANGA $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000
52151503
Cubertería desechable doméstica6Unidad703-0201 PAPEL ALUMINIO ALUSA FOIL HOJAS /ROLLO /ROLLO 703-0201 PAPEL ALUMINIO ALUSA FOIL HOJAS /ROLLO /ROLLO $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.974 $ 4.974
52151503
Cubertería desechable doméstica10000Unidad703-0202 CUCHARA PLASTICA SOPERA /CUCHARA/PAQUETE DE 1000 CUCHARAS 703-0202 CUCHARA PLASTICA SOPERA /CUCHARA/PAQUETE DE 1000 CUCHARAS $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 216.974
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.225
TOTAL OC $ 258.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.