Orden de Compra. Nº1057491-9038-SE24 "MPO/SERV. DE HRS. PROFESIONALES, TECNICOS, ADMINIST. Y AUXILIARES PARA CR. PABELLON Y ESTERILIZACION, QUIR. Y AREAS APOYO ADMINIST. Y CLINICO (EQ. MEDICOS - T)/CTTO/DICIEMBRE 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-9038-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MPO/SERV. DE HRS. PROFESIONALES, TECNICOS, ADMINIST. Y AUXILIARES PARA CR. PABELLON Y ESTERILIZACION, QUIR. Y AREAS APOYO ADMINIST. Y CLINICO (EQ. MEDICOS - T)/CTTO/DICIEMBRE 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-28-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna *
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FUNDACIÓN
Razón Social FUND PROFESOR ANIBAL ARIZTIA
R.U.T. 73.187.600-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FUNDACIÓN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111709
Personal médico207Unidad no definidaSER-1055 TECNICO INGENIERIA Y MANTENCION SER-1055 TECNICO INGENIERIA Y MANTENCION $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.593.900 $ 1.593.900
80111709
Personal médico188UnidadSER-1056 INGENIERO CIVIL BIOMEDICO SER-1056 INGENIERO CIVIL BIOMEDICO $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.384.000 $ 3.384.000
Total Neto $ 4.977.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.977.900

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.