Orden de Compra. Nº1057491-91-SE20 "MPO/PROGRAMA/IMG/ENERO 2020 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-91-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2020
Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA/IMG/ENERO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-34-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se efectuara en Tesorería de la Unidad de Finanzas del HOSPITAL en un plazo de 45 días, contados desde la entrega de la documentación señalada, atendida la dinámica financiera, ya que este pago exige disponibilidad efectiva.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna Providencia
Impuesto 89775
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOCLIN S.A.
Razón Social SOC IMPORT EXPORT Y DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS E I
R.U.T. 96.910.280-3
Sucursal BIOCLIN S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas350Unidad no definida207-0134 TORULERO DE GASA (S. CLINICOS) 207-0134 TORULERO DE GASA (S. CLINICOS) $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas200Unidad no definida207-0101 APOSITO CORRIENTE (PABELLON) (HIDROF. CTE. 11X12.5 CM ESTERIL) 207-0101APOSITO CORRIENTE (PABELLON) (HIDROF. CTE. 11X12.5 CM ESTERIL) $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas800Unidad no definida207-0106 GASA TAPONAMIENTO (PABELLON) 207-0106 GASA TAPONAMIENTO (PABELLON) $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000
Total Neto $ 472.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.775
TOTAL OC $ 562.275


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.