Orden de Compra. Nº1057491-9266-SE24 "MPO/PROGRAMA IMGG/ENERO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057491-9266-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra MPO/PROGRAMA IMGG/ENERO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057491-155-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 254 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
R.U.T. 61.608.408-9
Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
Comuna *
Impuesto 41908,3
Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAQUIR LTDA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA
R.U.T. 78.372.730-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAQUIR LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vendas de gasa1130Unidad207-0131 - TORULA DE GASA X 5 UD (SERVICIOS CLINICOS): TORULA GASA HIDROFILA (TEJIDA) DE 3 CM X 3 CM, 5 UNIDADES POR EMPAQUE. PRESENTACION: UN EMPAQUE DE PAPEL BILAMINADO CON CONTROL QUIMICO DE ESTERILIZACION SEGÚN PROCESO INTERNO Y EXTERNO, ROTULADO CON Ver Anexo Nº 5. $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.740 $ 110.740
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Vendas de gasa20Unidad207-0113 - VENDA DOBLE ANGOSTA (PABELLON): VENDA DE GASA HIDROFILA (TEJIDA), DOBLE ENRROLLADA SOBRE SI, DE 6 CM X 2,5 METROS. PRESENTACION: DOBLE EMPAQUE DE PAPEL BILAMINADO Y PAPEL CREPADO GRADO MEDICO INTERIOR, CON CONTROL QUIMICO DE ESTERILIZACION SEGÚVer Anexo Nº 5. $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
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Vendas de gasa20Unidad207-0114 - VENDA DOBLE MEDIANA (PABELLON): VENDA DE GASA HIDROFILA (TEJIDA) DOBLE ENRROLLADA SOBRE SI, DE 10 CM X 3 METROS. PRESENTACION: DOBLE EMPAQUE DE PAPEL BILAMINADO Y PAPEL CREPADO GRADO MEDICO INTERIOR, CON CONTROL QUIMICO DE ESTERILIZACION SEGÚN Ver Anexo Nº 5. $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.980 $ 23.980
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Vendas de gasa70Unidad207-0136 - VENDA DOBLE ANGOSTA (SERVICIOS CLINICOS): VENDA DE GASA HIDROFILA (TEJIDA) DOBLE ENRROLLADA SOBRE SI, DE 6 CM X 2,5 METROS. PRESENTACION: UN EMPAQUE DE PAPEL BILAMINADO CON CONTROL QUIMICO DE ESTERILIZACION SEGÚN PROCESO INTERNO Y EXTERNO, ROTUVer Anexo Nº 5. $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.050 $ 64.050
Total Neto $ 220.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.908
TOTAL OC $ 262.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.