|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057491-9374-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MPO/PROGRAMA IMG/MARZO 2025 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057491-165-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
|
|
R.U.T. |
61.608.408-9 |
|
Dirección de Facturación |
Antonio varas 360 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
18620 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Antonio varas 360 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SASF COMERCIAL LTDA |
|
Razón Social |
SASF COMERCIAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.930.423-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SASF COMERCIAL LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42312312
| Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos | 200 | Unidad | 205-2624 - BANDEJA DE CURACION BIODEGRADABLE ESTERIL | COE1SE1016M RIÑON DE CELULOSA DESECHABLE DE 700CC, ESTERIL EN VAPOR, 1 ENVOLTORIO MIXTO BILAMINADO, MARCA COMPLEMED, VENC. SUPERIOR A 18 MESES.CON CONTROL QUIMICO INTERNO Y EXTERNO |
$ 490,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 98.000
|
$ 98.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 98.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.620
|
|
$ 116.620
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.