|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057491-9981-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-01-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JCO/ECONOMATO/ASEO/ENERO 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057491-188-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA
|
|
R.U.T. |
61.608.408-9 |
|
Dirección de Facturación |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
6346 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ANTONIO VARAS 360 (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN) |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VBC GROUP SPA |
|
Razón Social |
VBC GROUP SPA
|
|
R.U.T. |
77.350.794-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VBC GROUP SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131810
| Productos para lavar platos | 200 | Unidad no definida | 703-0054 FOSFORO COPIHUE /CAJA /CAJA DE 50 FOSFOROS
| 703-0054 FOSFORO COPIHUE /CAJA /CAJA DE 50 FOSFOROS
|
$ 167,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.400
|
$ 33.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 33.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.346
|
|
$ 39.746
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.