Orden de Compra. Nº1057492-1531-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057492-258-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057492-1531-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057492-258-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4232
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Peñalolén, - Región Metropolitana de Santiago - Peñalolén
Comuna Peñalolén
Impuesto 0,266
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 Peñalolén, - Región Metropolitana de Santiago - Peñalolén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.
Razón Social SERVICIOS EQUIFAX CHILE LIMITADA
R.U.T. 85.896.100-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS EQUIFAX CHILE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84101704
Servicios de cobranzas1Unidad no definidaSERVICIO DE PLATAFORMA DE BASES MOROSAS ABRIL 2026SERVICIO DE PLATAFORMA DE BASES MOROSAS ABRIL 2026 UF 1,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,4000 UF 1,4000
Total Neto UF 1,4000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,2660
TOTAL OC UF 1,6660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.