Orden de Compra. Nº1057492-165-SE20 "PROGRAMA ENERO/DESDE 1057492-106-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057492-165-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-01-2020
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ENERO/DESDE 1057492-106-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057492-106-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres #5150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 404
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días “El pago de los Productos, se realizará conforme a lo establecido en letra d, glosa 02, de “Bienes y Servicios”, de partida N°16, presupuesto sector salud, Ley de Presupuestos vigente, es decir dentro de los cuarenta y cinco 45 días corridos, siguien
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150
Comuna Peñalolén
Impuesto 52774,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A
Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A
R.U.T. 79.581.120-6
Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51171630
Aceite mineral560UnidadM01A0019 VASELINA LIQUIDA MEDICINAL ENVASE 120 - 125 ML. ceite Mineral DI Vaselina Líquida medicinal, frasco 125cc. Marca DIFEM, procedencia nacional, con estudio microbiológico. Cajas de 56 unidades. Vigencia 18 meses. Se adjunta ficha técnica, despacho de 24-48 hrs. SAP 2400349 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.760 $ 277.760
Total Neto $ 277.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.774
TOTAL OC $ 330.534


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.