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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057492-2294-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057492-73-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
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R.U.T. |
61.959.800-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. Las Torres #5150 Peñalolén, - Región Metropolitana de Santiago - Peñalolén |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
104238,743616 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Las Torres #5150 Peñalolén, - Región Metropolitana de Santiago - Peñalolén |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Cummins Chile S.A.- Copiapo |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S A
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R.U.T. |
96.843.140-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora Cummins Chile S.A.- Copiapo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 13,44 | Unidad no definida | SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA GRUPO ELECTROGENO
29-06-2026 AL 28-07-2026
VALOR UF
$40.820,31/ 30-06-2026 | SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA GRUPO ELECTROGENO
29-06-2026 AL 28-07-2026
VALOR UF
$40.820,31/ 30-06-2026 |
$ 40.820,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 548.621
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$ 548.625
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Total Neto
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$ 548.625
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 104.239
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$ 652.864
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.