Orden de Compra. Nº
1057492-2631-SE19
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A01S0416 - A01S0817 - PROGRAMA INSUMOS SEPTIEMBRE
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057492-2631-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
A01S0416 - A01S0817 - PROGRAMA INSUMOS SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057492-8-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
R.U.T.
61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra
Av. Las Torres #5150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6763
Usuario SIGFE
mjerezb
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
“El pago de los Productos, se realizará conforme a lo establecido en letra d, glosa 02, de “Bienes y Servicios”, de partida N°16, presupuesto sector salud, Ley de Presupuestos vigente, es decir dentro de los cuarenta y cinco 45 días corridos, siguien
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
R.U.T.
61.959.800-8
Dirección de Facturación
Av. Las Torres #5150
Comuna
Peñalolén
Impuesto
14516
Dirección de Envío de la Factura
Av. Las Torres #5150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Equipos Médicos Zepeda y Compañia Ltda.
Razón Social
EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
76.112.212-6
Sucursal
Equipos Médicos Zepeda y Compañia Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42295206
Unidades quirúrgicas endoscópicas
20
Unidad no definida
A01S0416 BOQUILLA FRONTAL CON CORREAS ELASTICAS LIBRES DE LÁTEX PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICO
Boquilla para el cuidado del endoscopio, 20 mm de apertura, empaque unitario, desechable y libre de látex. 712804
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
42295206
Unidades quirúrgicas endoscópicas
1
Unidad no definida
A01S0817 PAPILÓTOMO TRIPLE LUMEN DE PUNTA DE 5FR. RADIOPACA, LONGUITUD 195 (+/- 1 CM), COMPATIBLE CON GUIA DE 0,035" Y CANAL DE TRABAJO 2.8MM, ESTÉRIL, DESECHABLE, LIBRE DE LATEX.
Papilótomo lateral de 3 lúmenes longitud 195 cm, compatible con guía 0,035”, compatible con canal 2,8 mm o superior, punta de aguja de 6 mm, libre de látex y desechable. K18NTL
$ 64.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.800
$ 64.800
Total Neto
$ 76.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.516
TOTAL OC
$ 90.916
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.