Orden de Compra. Nº1057492-267-SE26 "SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE DE BARRERAS DE ACCESO VEHICULAR"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057492-267-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-01-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA DE DE BARRERAS DE ACCESO VEHICULAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057492-116-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 905
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150 Peñalolén, - Región Metropolitana de Santiago
Comuna Peñalolén
Impuesto 729600
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150 Peñalolén, - Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ATV ELECTRONIC
Razón Social ANA JULIA TORRES VALDEBENITO
R.U.T. 12.637.887-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ATV ELECTRONIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171619
Sistemas de control de acceso o de seguridad1Unidad no definidaMANTENCIÓN CORRECTIVA CÁMARAMANTENCIÓN CORRECTIVA CÁMARA $ 1.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000
46171619
Sistemas de control de acceso o de seguridad1Unidad no definidaMANTENCIÓN CORRECTIVA CONTROLADORES MANTENCIÓN CORRECTIVA CONTROLADORES $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000
46171619
Sistemas de control de acceso o de seguridad12Unidad no definidaMANTENCIÓN CORRECTIVA CAMBIO DE LECTORES MANTENCIÓN CORRECTIVA CAMBIO DE LECTORES $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380.000 $ 1.380.000
Total Neto $ 3.840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 729.600
TOTAL OC $ 4.569.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.