Orden de Compra. Nº1057492-3525-SE21 "COVID-19 VAJILLAS DESECHABLES - OCTUBRE - JUAN SEB"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057492-3525-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2021
Nombre de la Orden de Compra COVID-19 VAJILLAS DESECHABLES - OCTUBRE - JUAN SEB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057492-48-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7733
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago de los Productos, se realizará conforme a lo establecido en letra d, glosa 02, de “Bienes y Servicios”, de partida N°16, presupuesto sector salud, Ley de Presupuestos vigente.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL ORIENTE DR LUIS TISNE BROUSSE
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación AV.LAS TORRES 5150
Comuna Peñalolén
Impuesto 369740
Dirección de Envío de la Factura AV.LAS TORRES 5150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Sebastian
Razón Social JUAN SEBASTIAN FERNANDEZ MORALES
R.U.T. 19.061.897-8
Sucursal Juan Sebastian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Vajillas de servicio3000Unidad no definidaB05O0359 Saco Papel Kraft 4 - 190*390*65mmB05O0359 Saco Papel Kraft 4 - 190*390*65mm $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
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Vajillas de servicio12000Unidad no definidaB05O0353 Tapa Vaso Polipapel 12oz BNC Tapa vaso polipapel 12 oz negro $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.000 $ 276.000
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Vajillas de servicio2000UnidadTapa pote sopero térmico de 360 cc se incluye el pote en este producto por embalajeB05O0368 Tapa pote sopero térmico de 360 cc $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Vajillas de servicio14000UnidadPlato blanco de 170 mm diámetro.B05O0356 Plato Blanco 170 mm $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000
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Vajillas de servicio6000UnidadB05O0350 Bandeja Cartón Rectangular No.14 Bandeja rect. n 14 $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000
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Vajillas de servicio6000UnidadPorta alimento c-1 14x14x7 cm B05O0365 Bandeja Térmica Hamburguesa $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
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Vajillas de servicio2000UnidadPote para sopa térmico de 360 cc se incluye la tapa en este producto por embalaje B05O0367 Pote para sopa térmico de 360 cc $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 1.946.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 369.740
TOTAL OC $ 2.315.740


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.