Orden de Compra. Nº1057492-392-SE20 "CAMBIO DE TUBOS DE CALDERAS DE CALEFACCIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057492-392-SE20
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 07-02-2020
Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE TUBOS DE CALDERAS DE CALEFACCIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se rechaza la orden de compra, , dado que por las ultimas reparaciones, la placa espejo no soporta màs estress por esfuerzos mecanicos de soldadura y tubos de expancion, por lo que no podemos garantizar las reparaciones solicitadas, se deja en poder de hhospital, los tubos adquiridos por nuestra empresa, para que el hospital pueda hacer uso de ellos, si otro proveedor esta dispuesto a asumir el riesgo.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1959-149-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Unidad de Compra Av. Las Torres #5150
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1006
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará dentro de los cuarenta y cinco 45 días, conforme a lo establecido en letra d, glosa 02, del subtítulo 22 de “Bienes y Servicios de Consumos”, de partida N°16, presupuesto sector salud, Ley de Presupuestos del año en curso.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse
R.U.T. 61.959.800-8
Dirección de Facturación Av. Las Torres #5150
Comuna Peñalolén
Impuesto 198075
Dirección de Envío de la Factura Av. Las Torres #5150
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Resmain
Razón Social REINALDO HERNAN ESPELETA SANTIS
R.U.T. 12.043.806-9
Sucursal Resmain
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaCAMBIO DE 5 TUBOS DE CALDERAS DE CALEFACCIÓNCAMBIO DE 5 TUBOS DE CALDERAS DE CALEFACCIÓN $ 1.042.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042.500 $ 1.042.500
Total Neto $ 1.042.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.075
TOTAL OC $ 1.240.575


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.